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名  称: 贵州省六盘水市文化馆2019年度部门决算公开文字说明
文  号: 500353
贵州省六盘水市文化馆2019年度部门决算公开文字说明
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贵州省六盘水市文化馆2019年度部门决算


目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件



一、贵州省六盘水市文化馆概况

(一)主要职能

1.组织开展群众文化艺术活动。

2.艺术研究及舞台艺术作品创作。

3.组建多种门类的业余文艺团队,开展文艺活动;文化艺术推广及普及;送文化下乡。

4.组织艺术作品参赛,开展对外文化交流;辅导、培训业余文艺骨干,建设业余文艺群体;举办各类文化展演、辅导、培训和咨询服务。

5.文艺创作与理论研究;文学术书刊编辑;挖掘、搜集、整理和开发民族民间文化资源。

6.承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水市文化馆内设 7个部室。

 1.办公室:负责文电、会务、机要、档案、信访、财务、

安全保密、及其他办公室日常工作。

2.群众文艺活动部:开展文艺活动、文化艺术推广及普

及、送文化下乡。

3.美术书法摄影部:组织艺术作品参赛,开展对外文交

流。

4.民族民间文化研究部:文艺创作与理论研究;文艺术

书刊编辑;挖掘、搜集、整理和开发民族民间文化资源。

5.创作研究部:文艺创作编辑搜集整理民族民间音乐素

     6.培训辅导部:辅导、培训业余文艺骨干,建设业余文艺群体;举办各类文化展演、辅导、培训和咨询服务。

     7.舞美灯光音响部:管理及使用舞美设备及音响器材物质。

六盘水市文化馆无下属单位,决算包括:本级决算,无二级单位。

二、贵州省六盘水市文化馆2019年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市文化馆2019年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市文化馆2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市文化馆2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市文化馆2019年度收支决算总计1,719.55万元,与2018年相比,减少156.82万元,降低8.36%。主要原因是:使用以前年度结转结余经费,导致2019年收支决算总计比2018年减少。
  (二)贵州省六盘水市文化馆2019年度收入决算情况说明

本年收入合计872.25万元,其中:财政拨款收入674.46万元,占77.32%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入197.79万元,占22.68%。

(三)贵州省六盘水市文化馆2019年度支出决算情况说明

本年支出合计945.13万元,其中:基本支出473.31万元,占50.08%;项目支出471.82万元,占49.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市文化馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文化馆2019年度财政拨款收支决算总计1,371.18万元。与2018年相比,增加768.13万元,增长127.38%。主要原因是:以前年度中央公共文化服务体系项目经费由非财政拨款结转结余调整到财政拨款结转结余。

(五)贵州省六盘水市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出806.91万元,占本年支出合计的85.38%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加203.87万元,增长33.81%。主要原因是:2019年项目支出拨款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)支出744.72万元,占92.3 %社会保障和就业支出(类)支出33.95万元,占4.2%住房保障支出(类)支出 28.25万元,占3.5 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为671.88万元,支出决算为945.13万元,完成当年预算的140.66%。决算数大于预算数的主要原因是:群众文化活动经费及人员经费的增加 。其中:

(1)文化体育与传媒支出(类),当年预算为604.53万元,支出决算为882.93万元,完成当年预算的146.05%。决算数大于预算数的主要原因是:用2018年中央公共文化服务体系结转结余专项资金购置线上线下项目

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)基本养老保险(款)。当年预算为39.09万元,支出决算为33.94万元,完成当年预算的86.82 %。主要原因是:社保费率的下降。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),当年预算为28.25万元,支出决算为28.25万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省六盘水市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出473.31万元,其中:人员经费459.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费14.26万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市文化馆2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为2.04万元,支出决算为1.68万元,决算数小于预算数,主要原因是严格执行相关规定,严禁超标准、超范围接待

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.68万元,比上年增加0.39万元,增长29.83%,增加原因是建设公共文化服务体系,业务活动增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.51万元,占89.58%,比上年增加0.45万元,增长43.01%,增加原因是建设公共文化服务体系,业务活动增加;公务接待费支出0.18万元,占10.42%,比上年减少0.07万元,降低27.55%,减少原因是严格执行相关规定,严禁超标准、超范围接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费1.51万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.51万元。主要用于日常业务活动的开展。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.18万元。具体是:

国内公务接待支出0.18万元,主要是文化馆日常公务接待等。贵州省六盘水市文化馆2019年国内公务接待3批次,20人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市文化馆2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金196万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 《六盘水市文化馆2019年度项目资金绩效自评报告》、《六盘水市文化馆2019年度项目支出绩效自评表》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市文化馆机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市文化馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市文化馆共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:送文化下乡演出用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(十八)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出,以及文化产业发展的支出等

(十九)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

(二十)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险费支出科目(项)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)住房保障科目(类)住房改革支出(款)住房公积金科目(项):反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例为12%。

五、附件

六盘水市文化馆2019年度项目支出绩效自评表.xlsx

六盘水市文化馆2019年度项目资金绩效自评报告.docx





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